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一般纳税人如何办理增值税纳税申报

2017-07-26 22:54
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导读:
增值税一般纳税人纳税申报是指增值税一般纳税人依照税收法律法规规定或主管税务机关依法确定的申报期限,向主管税务机关办理增值税纳税申报的业务。

  纳税人应提供《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》,2份。

  还应提供如下资料:

  1.《增值税纳税申报表》附列资料(表一)、(表二)

  2.税控ic卡(使用小容量税控ic卡的企业还需要持有报税数据软盘)

  3.防伪税控开具发票汇总表及明细表

  4.加盖开户银行“转讫”或“现金转讫”章的《中华人民共和国税收通用缴款书》(适用于未实行税库银联网的纳税人)

  5.《成品油购销存情况明细表》和加油ic卡、《成品油购销存数量明细表》

  6.《增值税运输发票抵扣清单》

  7.《海关完税凭证抵扣清单》

  8.按月报送《机动车辆生产企业销售明细表》及其电子信息(机动车生产企业报送)

  9.每年第一个增值税纳税申报期,报送上一年度《机动车辆生产企业销售情况统计表》及其电子信息(机动车生产企业报送)

  10.按月报送《机动车辆销售统一发票清单》及其电子信息(机动车生产企业报送)

  11.《机动车销售统一发票领用存月报表》,以及已开具的统一发票存根联(机动车生产企业报送)

  12.报送申报当期销售所有机动车辆的《代码清单》(机动车生产企业报送)

  13.按月报送《机动车辆经销企业销售明细表》及其电子信息(机动车经销企业报送)

  14.按月报送《机动车辆销售统一发票清单》及其电子信息(机动车经销企业报送)

  15.《机动车销售统一发票领用存月报表》,以及已开具的统一发票存根联(机动车经销企业报送)

  16.重点税源企业报表(重点税源企业)(一式一份)

  17.纳税人如果取得货物运输发票、废旧物资发票、海关进口货物完税凭证用于抵扣税款的,应当报送录有抵扣发票信息的电子申报软盘

  18.退税部门确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》(办理“免抵退”税的生产企业提供)

  19.稽核结果比对通知书(辅导期一般纳税人报送)

  纳税人以一个月为一期纳税的,自期满之日起十日内申报纳税;以一日、三日、五日、十日或者十五日为一期纳税的,自期满之日起五日内预缴税款,于次月一日起十日内申报纳税并结清上月应纳税款;纳税人进口货物,应当自海关填发税款缴纳凭证的次日起七日内申报缴纳税款。

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一般纳税人申报增值税流程怎么走?
增值税一般纳税人网上申报流程: (1)每月1号抄税。进入金税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统弹出请选择抄税期对话框,选本期资料,确定。系统自动将本期税额抄写到税控IC卡上,并提示“发票抄税处理成功”,点确定。 (2)抄完税后打印销项报表,点“报税处理/抄报税管理/发票资料查询打印”系统弹出“发票资料查询打印对话框”,选择发票种类,选择月份,所属税期,打印本月发生的发票汇总表及明细清单。 (3)远程报税。读取金税卡报税状态,打开“远程报税”点“报税状态”,系统提示,金税卡状态读取成功,可进行远程报税,点确定,再点“远程报税”系统提示“正在准备报税数据向税务局提交”,请稍候,如果操作成功,系统将提示提交成功,请稍后查询报税结果!点确定。稍等会点“报税结果”,点确定。 系统弹出:报税结果查询窗口,右上角有错误号,271D为正常,此状态表明上传数据成功,尚未进行一窗式比对,点关闭即可。 (4)进入网上纳税申报系统,填写申报表一般纳税人至少填6张表(“资产负债表”,“损益表”,“固定资产进项税额抵扣情况表”,“销项税(表一)”,“进项税(表二)”,“增值税纳税申报表”)。检查报表无误,上传报表,系统提示“正在准备报税数据向税务局提交”,请稍候,如果操作成功,系统将提示提交成功,如果纳税人已开通银税联网三方协议,此时系统会提示是否扣款。 请注意,现在不要点扣款,先进金税系统,点“报税结果”系统弹出“报税结果查询”窗口,右上角有个错误号:0000表示比对成功,(如错误号仍为271D,就得在金税系统内重新报税;如一窗式比对不成功的状态下点了扣款,将无法自动扣款,等报完税后上办税服务大厅或银行进行缴款,现在进入网上纳税申报系统点扣款,系统会显示扣款成功。 (5)清卡。进入开票系统,打开远程抄报税,点报税状态,系统弹出”报税结果查询”窗口,右上角有个错误号:0000一窗式比对成功。进入远程抄报,点“清卡操作按钮”,系统弹出“清卡操作成功,点确定。
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