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我是小规模纳税人,增值税季度申报时,将小微企业免税销售额数字填在应征增值税销售额栏,本来销售额在9万以下是免税的,因为填错地方,实际交税金额2268.44元,税款扣款成功。这种情况下,专管员说正至金税三期切换时间,所以说我的报表填错了,还要让我把不足9万元的税补缴,事后还不给我算多交税款,,请问一下,这样合理吗?我改怎么做才是正确的?

公司企业
2016-07-24 11:10:35
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