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我5月份把3%的专用发票开成17%的,对方已到税局认证并已抵扣,我们也按17%进行缴税,6月份我开了负数发票冲销17%的,然后又开了3%正确的。7月份我来申报税款,税局的人要我全部税款都申报,不能用负数发票的税款来抵销,说5月份错开的17%只能申请退税,怎么会这样呢?以前也出现过一次这样的情况,都是用负数发票来冲减直至冲减完,这次怎么就不行呢?
其它综合
2016-07-14 17:53:39
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